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财政预决算

索引号: DW036-20220922-481562 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 发文日期: 2022-09-05

团市委2021年度部门决算公开

来源: 发布时间:2022-09-05 10:30:46 【字体:

 

共青团常德市委

2021年部门决算公开 


 

 

 

第一部分共青团常德市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

共青团常德市委概况

 

一、部门职责

(一)行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

(三)参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助市委、市人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

(五)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(七)协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

(八)会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(九)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

   (一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室5个,所属事业单位1个,全部纳入2021年度部门决算编制范围。

   内设科室分别是:办公室、组织部、宣传部、学校部、青年发展部。

   所属事业单位分别是:常德市青少年教育活动发展中心。

   (二)决算单位构成。我委无所属二、三级预算单位,故2021年部门决算编制范围的为共青团常德市委本级。

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:共青团常德市委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

762.77 

一、一般公共服务支出

14

740.15

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

八、社会保障和就业支出

20

8.86

八、其他收入

8

 3.00

十九、住房保障支出

21

 22.11

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

765.77 

本年支出合计

23

 771.13

        使用非财政拨款结余

11

 

               结余分配

24

 

        年初结转和结余

12

5.36

               年末结转和结余

25

 

总计

13

771.13 

总计

26

 771.13

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

   3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:共青团常德市委员会 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

765.77

762.77

 

 

 

 

3.00

201

 一般公共服务支出

734.79

731.79

 

 

 

 

3.00

20129

 群众团体事务

734.79

731.79

 

 

 

 

3.00

2012901

 行政运行

152.04

152.04

 

 

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

203.88

203.88

 

 

 

 

 

2012950

 事业运行

105.30

105.30

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

273.57

270.57

 

 

 

 

3.00

208

社会保障和就业支出

8.86

8.86

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

8.86

8.86

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

8.86

8.86

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.12

22.12

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.12

22.12

 

 

 



2210201

 住房公积金

22.12

22.12

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目

   2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:共青团常德市委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

771.13

379.88

391.25

 

 

 

201

 一般公共服务支出

740.15

348.90

391.25

 

 

 

20129

 群众团体事务

734.79

343.54

391.25

 

 

 

2012901

 行政运行

152.04

152.04

 

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

203.88

 

203.89

 

 

 

2012950

 事业运行

105.30

105.30

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

273.57

86.20

187.37

 

 

 

20132

组织事务

5.36

5.36

 

 

 

 

2013201

行政运行

5.02

5.02

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.34

0.34

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.86

8.86

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

8.86

8.86

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

8.86

8.86

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.12

22.12

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.12

22.12

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

22.12

22.12

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况细化公开到功能分类项级科目

   2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:共青团常德市委员会 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

762.77

一、一般公共服务支出

15

737.15

737.15

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

8.86

8.86

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

 22.12

22.12

 

 

本年收入合计

9

762.77

本年支出合计

23

768.13

768.13

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

5.36

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

11

5.36

 

25

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

     国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

768.13

总计

28

768.13

768.13

 

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

   2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:共青团常德市委员会                                                                                                 公开05表

                                                                                                                      单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

768.13

379.88

388.25

201

 一般公共服务支出

737.15

348.90

388.25

20129

 群众团体事务

731.80

343.54

388.25

2012901

 行政运行

152.04

152.04

 

2012902

 一般行政管理事务

203.88

 

203.88

2012950

 事业运行

105.30

105.30

 

2012999

其他群众团体事务支出

270.57

86.20

184.37

20132

组织事务

5.36

5.36

 

2013201

行政运行

5.02

5.02

 

2013299

其他组织事务支出

0.34

0.34

 

208

社会保障和就业支出

8.86

8.86

 

20805

行政事业单位养老支出

8.86

8.86

 

2080501

行政单位离退休

8.86

8.86

 

221

住房保障支出

22.12

22.12

 

22102

住房改革支出

22.12

22.12

 

2210201

 住房公积金

22.12

22.12

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目

   2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门:共青团常德市委员会                                                                                                           公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

305.59

302

商品和服务支出

49.96

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

63.67

30201

 办公费

5.36

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

30.06

30202

 印刷费

 

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

87.88

30203

 咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费

 

30204

 手续费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

12.60

30205

 水费

1.06

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

14.99

30206

 电费

0.83

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

 

30207

 邮电费

5.80

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

 

30208

 取暖费

 

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

7.51

30211

 差旅费

6.41

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

22.12

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

 

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

66.76

30214

 租赁费

1.16

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

24.32

30215

 会议费

 

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 

30216

 培训费

3.98

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

8.86

30217

 公务接待费

0.85

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

2.57

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

15.37

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

 

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

 

399

其他支出

 

30307

 医疗费补助

 

30227

 委托业务费

 

39906

 赠与

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

5.00

39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励金

0.10

30229

 福利费

12.13

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

2.43

39999

 其他支出

 

30311

 代缴社会保险费

 

30239

 其他交通费用

 

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

2.37

 

 

 

人员经费合计

329.92

公用经费合计

49.96

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 


 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门:共青团常德市委员会                                                                                                                      公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.50

 

3.50

 

3.50

1.00

3.29

 

2.43

 

2.43

0.85

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

     决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:共青团常德市委员会                                                                                                                 公开08表

单位:万元      

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。

        2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

       

   

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:共青团常德市委员会

 

 

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

   2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明


 

   

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收总计771.13万元。与上年相比,减少145.91万元,减少15.92%,主要是因为年初结转和结余资金减少。支出总计771.13万元。与上年相比,减少135.81万元,减少14.97%,主要是因为收入减少,支出随之减少。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计771.13万元,其中:财政拨款收入768.13万元,占99.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.00万元,占0.39%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计771.13万元,其中:基本支出379.88万元,占49.26%;项目支出391.25万元,占50.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收总计768.13万元,与上年相比,增加30.13万元,增加4.08%,主要是因为退休人员增加一人及人员经费浮动。财政拨款支出总计768.13万元。与上年相比,减少108.31万元,减少12.36%,主要是资金结转较少,支出随之减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出768.13万元,占本年支出合计的99.61%,与上年相比,财政拨款支出减少108.31万元,减少12.36%,主要是资金结转较少,支出随之减少。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出768.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出737.15万元,占95.97%;社会保障和就业支出8.86万元,占1.15%;住房保障支出22.12万元,2.88%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为647.78万元,支出决算数为768.13万元,完成年初预算的118.58%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(类)行政运行(项)

年初预算为174.72万元,支出决算为152.04万元,完成年初预算的87.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是:统计口径差异。

2、一般公共服务支出(款)群众团体事务(类)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)

年初预算为315.76万元,支出决算为474.45万元,完成年初预算的150.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加修缮工程资金、取得活动赞助资金、统计口径差异等。

3一般公共服务支出(款)群众团体事务(类)事业运行(项)

年初预算为132.30万元,支出决算为105.30万元,完成年初预算的79.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未取得非税收入。

4一般公共服务支出(款)组织事务(类)行政运行(项)

年初预算为5.02万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的100%

5一般公共服务支出(款)组织事务(类)其他组织事务支出(项)

年初预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%

6.社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(类)行政单位离退休(项)。

年初预算为8.58万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的102.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是自然浮动。

7.住房保障支出(款)住房改革支出(类)住房公积金(项)。

年初预算为16.42万元,支出决算为22.12万元,完成年初预算的124.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是自然浮动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出379.88万元,其中:人员经费329.92万元,占基本支出的86.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金;公用经费49.96万元,占基本支出的13.15%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为3.29万元,完成预算的65.80%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元(由于预算数为0,无法计算百分比)

公务接待费支出预算为1.00万元,支出决算为0.85万元,完成预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情接待活动减少,与上年相比减少0.43万元,减少33.59%,减少的主要原因是因疫情各类接待活动减少

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元(由于预算数为0,无法计算百分比)

公务用车运行维护费支出预算为3.50万元,支出决算为2.44万元,完成预算的69.71%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,控制交往;与上年相比增加0.91万元,增加59.48%,增加的主要原因是公车使用频率相对2020年还是有所增加

    (二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算0.85万元,占25.84%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.44万元,占74.16%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,我单位此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.85万元,全年共接待来访团组8个、来宾81人次,主要是干部考察,团省委来常调研、督导,接待市州学习考察等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.44万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.44万元,主要是公务车维护保养、加油、保险、过路费支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出49.96万元,比年初预算数增加0.27万元,增长0.54%主要原因是:正常浮动。比上年决算数减少74.89万元,减少149.90%主要原因是:统计口径差异。

    十、一般性支出情况说明

2021年单位开支会议费2.64万元,用于召开全委、工作总结会和日常会议,人数160内容为团市委七届三次全委(扩大)会议(三类会议,进行年度工作汇报和工作布置,预算18000元)、工作总结会(三类会议,进行年度工作总结和半年工作推进,预算12000元)、日常会议费(三类会议,团省委来常指导党史学习教育工作,预算1500元;开支培训费3.98万元,用于参加外训、举办少先队辅导员培训班等,人数61人,内容为参加外单位培训(《中国式领导力》培训费,预算900元)、举办少先队辅导员培训班(培训少先队辅导员,预算48000元;举办常青论坛等活动,开支6.41万元,主要是第十七期、第十八期常青论坛,预算65000元

    十一、政府采购支出说明

2021年单位政府采购支出总额55.09万元,其中:政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出49.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额55.09万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

本单位无重点项目支出。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金398.77万元,占一般公共预算项目支出总额的51.55%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“事业运行(群众团体事务)”“一般行政管理事务(群众团体事务)”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出398.77万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各部门反响较好,资金使用科学合理,达到了预期的绩效目标

组织对共青团常德市委开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出771.13万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,团市委严格遵守勤俭节约、预决算管理、集中管理、统一核算、民主监督、网上交易的财务管理原则,科学合理使用每一笔预算资金,圆满完成了全年既定的绩效目标任务详见第五部分附件。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

事业运行(群众团体事务)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为105.30万元,执行数为105.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是积极发挥组织青年、引导青年、服务青年的作用,青年的凝聚力有所增强;二是发挥好党和政府的桥梁纽带作用,使团的工作与团员青年所思所想所盼相吻合、相衔接,增强青年的获得感。发现的主要问题及原因:一是引导青年的手段有待进一步丰富;二是共青团的亮点特色工作有待进一步加强。下一步改进措施:一是以重大活动或事件为牵引,不断深化青少年思想政治引领;二是结合上级要求,开展针对性特色工作

一般行政管理事务(群众团体事务)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为266.07万元,执行数为266.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面提升青少年公共服务供给能力顺利开展婚恋交友、公益课堂等系列活动。发现的主要问题及原因:活动形式不够丰富,效果展现手段单一。下一步改进措施:积极借鉴兄弟单位类似活动的经验,开创性地开展活动。

3)部门评价项目绩效评价结果。

按要求向社会公开部门整体支出绩效评价报告。


 

 

 

第四部分

 

名词解释


 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

 

 

 

第五部分

 

 


 

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)基本情况

(一)机构、人员构成

团市委为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,下设5部室1中心,2021年共有27人,其中,在编在职14人,退休人员1人,临聘人员12人。

(二)单位主要职责

1.行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理;2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理;3.参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助市委、市人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务;4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪;5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;6.在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;7.协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作;8.会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作;9.承办市委、市人民政府交办的其它事项。

财务情况

本单位2021年度收入771.13万元,其中财政拨款收入768.13万元,其他收入3.00万元;支出771.13万元,其中,基本支出379.88万元,项目支出391.25万元。

绩效目标

2021年,团市委严格遵守勤俭节约、预决算管理、集中管理、统一核算、民主监督、网上交易的财务管理原则,科学合理使用每一笔预算资金,圆满完成了全年既定的绩效目标任务。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出379.88万元。其中,一般公共服务支出348.90万元,社会保障和就业支出8.86万元,住房保障支出22.12万元。

(二)项目支出情况

项目支出391.25万元。其中,商品和服务支出371.45万元,对个人和家庭的补助0.50万元,资本性支出19.30万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

在市委市政府的坚强领导下,团市委紧扣“开放强市、产业立市”总战略和“干在实处、走在前列”总要求,落实团中央和团省委的工作部署,常德青年和共青团工作取得了新的成绩。

(二)2021年度部门绩效目标

以庆祝中国共产党成立100周年为契机,不断深化青少年思想政治引领。广泛开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动和全市共青团党史学习教育,深化青年大学习和青少年社会主义核心价值观培育践行工作,提升共青团网络新媒体工作,落实党的意识形态工作责任制;坚持围绕中心、服务大局,引导广大青年在开放强市产业立市中建功立业、展现作为。开展“青春建功‘十四五’行动”,实施乡村振兴青春建功行动,开展服务青年创业就业行动。实施“志青春”青年志愿者行动,推动《中长期青年发展规划(2016-2025年)》纵深实施,切实维护青少年合法权益;狠抓基层基础建设,巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力。完善“全团抓学校”工作机制,助推社会领域团建高质量发展,不断创新团的基层组织形态,进一步规范团务工作;坚定不移深化改革,着力打造走在时代前列、走在青年前列的现代化青年组织。推动改革向基层延伸,持续推进青联及团学组织改革,扎实履行“全团带队”职责;持续推进全面从严治团,展现新时期常德共青团的良好形象。全面加强共青团系统党的领导和党的建设,持续加强团内作风建设,持续强化党风廉政建设。

四、绩效评价工作情况

我委对预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门经费支出、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评,形成评价结论。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标体系表》评分,团市委部门整体支出绩效为“良”,团市委各项工作推进有序。

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况

团市委积极发挥共青团的政治性、先进性、群众性作用,通过组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四个方面积极做好全市青少年工作,各项绩效指标已达到预期要求,取得了较好社会效益。

(二)产生的主要效益情况

1.聚焦思想政治引领,深入实施“青春铸魂”工程

一是广泛开展庆祝建党100周年系列主题活动。依托重要时间节点举办常德市庆祝建党100周年优秀青年代表座谈会、“青春向党 奋斗强国”常德市庆祝建党100周年党团队一体化建设示范性活动等重大活动。二是全方位开展党史学习教育。开展“百年正青春  主播讲党史”全市青少年主题对话活动305场,参与青少年15.6万人次;联合石门县薛家村开发“小青团共富茶”两款文创产品;打造红领巾学院四史课堂等学习品牌,辐射全市9个区县(市)20.5万少先队员。三是全力推进网络新媒体工作。获评2021年湖南省青媒奖年度工作先进单位等奖项,“常德V青年”在全省团委榜排名第5名。“常德携手齐心抗疫 七夕真情告白”视频全网浏览量过10万。超237万人次参加“青年大学习”网上主题团课学习,全市学习覆盖率突破100%,46 万名少先队员参与“红领巾爱学习”网上主题云队课学习活动。四是突出榜样典型引领。评选“2021年争做新时代常德向上向善好青年”34人,双红双优集体和个人166个,市级三星级红领巾奖章集体和个人600个;推荐42个集体和个人获评国家级、省级荣誉。

2.突出服务中心大局,全面实施“青春兴湘”行动

一是引导青年创新创业创优。举办2021年青年人才培训班,拍摄制作《这很青年》专题栏目7期,全网浏览量10万+;开展“2021年度创业大赛”“第四届常德市创新创业大赛”,为优秀项目提供42万元奖金支持;争取相关专项资金200多万元,为20多家企业提供创业扶持;选拔180名优秀大学生兼任乡镇(街道)团委副书记。二是引领青年投身社会治理现代化。在全国率先开通常德市青年志愿服务“社区青春行动”专项行动专区;组织公益创投大赛暨社区青春行动项目展示交流活动,开展“蓝马甲”数字助老公益项目;扎实开展“‘河’我一起,保护母亲河”行动,组建净滩团队数量全省排名第一,“圆梦工程·七彩假期”志愿服务活动作为唯一市州团委代表在全省总结会上发言。三是动员青年助力乡村振兴。组建104支青年突击队、37个青年文明号集体服务一线、建功一线。组建青年防疫突击队、青年志愿者队伍共756支,总人数1.73万人;联合举办常德市2021年乡村振兴创业训练营、常德市2021年青年创新创业培训,对150余名农村青年代表进行专题培训。

3.紧紧围绕青年需求,大力实施“青春湘伴”行动

一是打造关爱青少年身心健康行动品牌。建成团团希望小屋13个、团团心灵驿站10个、资助青少年特殊群体120名。希望工程筹集资金102.5万元,资助贫困青少年764名,“希望工程 安踏茁壮成长计划”项目为10424名困难青少年捐赠价值1000万元的服装;第五季“青春作伴 情暖童心”常德市关爱农村留守儿童行动为2所农村学校捐赠物资价值近10万元;开展“青春有约·团缘汇爱”2021常德青年婚恋交友系列活动和“七彩青春”公益课堂。二是大力推动青少年权益保护工作。组织1.1万名志愿者开展留守儿童防溺水志愿者结对工作,举办“珍爱生命·预防溺水”暑期青少年自护教育讲座130余场次;开展常德市2021年“绿色青春·健康无毒”暨“6.26”禁毒宣讲进校园活动和“我是答题王”禁毒知识竞赛;扎实开展“共青团与人大代表政协委员面对面”活动,召开青少年身心健康工作调研座谈会5场。

4.狠抓基层基础建设,推进实施“青春硬核”工程

一是统筹推进团青学少改革。落实县域基层团组织改革试点工作要求,指导武陵区、桃源县、澧县完成试点工作任务;召开团市委七届三次全会、市青联六届五次全会,完成团市委委员、候补委员,市青联委员卸职递补工作;举办全市共青团改革创新大赛;召开市级青年联席会议第二次全体会议。二是全面夯实基层团建工作基础。召开学校共青团工作联席会议3次;市级团前教育系统累计学习记录34000余人次,“智慧团建”新发展团员录入达到100%;新建“青年之家”13家,全市193家“青年之家”累计开展活动5000余场;建立市级学校工作专门委员会,指导县级团代表联络站建设全覆盖,进站代表共1380人,联系团支部1160个,联系团员青年17000余人。三是扎实履行“全团带队”职责。提请市委常委会专题研究少先队工作,推动出台文件明确17项重点工作任务;联合市教育局举办2021年度全市少先队骨干辅导员培训班2期,培训优秀少先队大队辅导员112名;组织“请党放心  强国有我”常德市庆祝少先队建队72周年示范性中队会。四是全面落实从严治团工作要求。召开常德共青团系统2021年党建和党风廉政建设工作会议,加强团内作风建设和团干部队伍建设。团市委机关党支部1名干部获评市委组织部直属机关党委优秀党务工作者,2名党员获评市委组织部直属机关党委优秀共产党员。

七、存在的主要问题及原因分析

我们在今后需要加以改进的方面包括:引导青年的手段有待进一步加强;共青团的亮点特色工作有待进一步加强;基层组织活力有待进一步提升。在财务工作中需要加以改进的方面包括:部分原始凭证资料不完善,缺少佐证资料,原因是报账准备工作不充分;经费科目使用中有少部分调整,原因是预算编制与实际工作结合不够紧密。

八、下一步改进措施

在全面完成年度工作的同时,提高财务人员的责任心,进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各部门做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性,提高财政资金的使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按相关要求实施到位。

十、其他需要说明的情况

 

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